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老师,如果是本月购进,不知道用途,但后来过了几个月发放给员工呢,我是不是要做分录为待抵扣进项税额呢?等过几个月发给员工后我把待抵扣进项转到进项税额,然后又把进项税额转到进项税额转出科目呢?

84784966| 提问时间:2022 03/14 18:46
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,是的,你说的很对的
2022 03/14 18:46
84784966
2022 03/14 18:48
好的谢谢老师
冉老师
2022 03/14 18:48
不客气,祝你工作顺利
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