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老师,我们是建筑企业,21年末,预估了一笔成本,当时会计分录做的,借:工程施工—劳务成本,贷:应付账款——xxx,借:主营业务成本,贷:工程施工—劳务成本,年末结转了本年利润:借:本年利润,贷:利润分配——未分配利润。22年1月取得了该成本发票,应该怎么做账

84784989| 提问时间:2022 03/14 22:26
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,如果金额没有差异,发票直接贴回去即可,有差异差异不大在第二年调整即可
2022 03/14 22:27
84784989
2022 03/14 22:52
有差异,该怎么处理,会计分录,怎么做,老师
悠然老师01
2022 03/15 07:41
差异的金额多少,影响大吗
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