问题已解决

老师,我之前有个客户他做了计提贴息费用,然后现在要把这个计提贴息费用合并,就是说现在客户已经没跟我们合作了,但是账上还留有这个贴息费用,我该怎么做这笔账呢?

84784952| 提问时间:2022 03/15 10:06
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时计提的分录怎么做的?
2022 03/15 10:07
84784952
2022 03/15 10:24
截个屏给你看一下
郭老师
2022 03/15 10:25
你好,没有看到你的图片。
84784952
2022 03/15 10:29
当时摘要计提宝鑫本月商业承兑汇票,然后写的是  借财务费用贴息费,贷预提费贴息费。
84784952
2022 03/15 10:29
这样写的,我发了
郭老师
2022 03/15 10:31
你好,那这个钱需要支付吗?如果不支付的话,借预提贴现费惜贷,以前年度损益调整红冲了。
84784952
2022 03/15 10:33
不需要,就是调帐
郭老师
2022 03/15 10:34
你好,那就按照上面的操作就可以。
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