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收到甲方的项目款:怎么做分录;开出发票款项未收:怎么做分录
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速问速答你好,如果你收到款项了,然后方还没有给对方开发票,你可以借银行存款,贷预收账款。
2022 03/15 11:28
李霞老师
2022 03/15 11:29
如果是你开出来发票,但是呢,还没收到钱,你可以借应收账款,贷主营业务收入、应交税费-应交增值税-销项税额。
84785021
2022 03/15 11:30
你好,如果你收到款项了,然后方还没有给对方开发票,你可以借银行存款,贷预收账款。
后面开出发票后呢
李霞老师
2022 03/15 11:31
后面开出发票的话,那就是借预收账款,然后贷主营业务收入、应交税费-应交增值税销项税额。
84785021
2022 03/15 11:31
预提工资什么时候预提;分录怎么写;计提工资什么时候提;分录怎么样
李霞老师
2022 03/15 11:34
预提工资的时候,借管理费用-职工工资贷、应付职工薪酬-职工工资,借应付职工薪酬-职工工资,贷、银行存款。
84785021
2022 03/15 11:41
计提工资和预提工资金额不一样怎么办
李霞老师
2022 03/15 11:42
嗯,你好同学,这种情况在实操中啊,咱们一般不允许出现,因为咱们计提工资的时候就要确定,这个工资基本上是不会动的啦。就好比咱二月份的工资吧,咱是三月份发放,咱三月初的时候就把工资表做好,然后让领导签字,确定没有问题以后再计提。
李霞老师
2022 03/15 11:42
如果说你确实有差额的话,那你只能反冲原来的计提凭证就可以的。
84785021
2022 03/15 14:27
你好,如果你收到款项了,然后方还没有给对方开发票,你可以借银行存款,贷预收账款。
结算时也做做分录
李霞老师
2022 03/15 14:28
嗯,对你先收到钱了,你就做这个凭证,然后等到后期开发票的时候,你再冲那个预收账款。
84785021
2022 03/15 14:29
结算时的分录是怎么样的呢
李霞老师
2022 03/15 14:53
后面开出发票的话,那就是借预收账款,然后贷主营业务收入、应交税费-应交增值税销项税额。