问题已解决
请邹老师回答,谢谢请回复
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,请不要点名提问,谢谢配合
2022 03/15 12:06
84784991
2022 03/15 14:00
老师说的,如果想让哪个老师回复,就点哪位老师,不是因为我问的问题还没有解决吗,所以只能再找你
邹老师
2022 03/15 14:01
你好,想让哪个老师回复,你直接找这个老师提问就是了
84784991
2022 03/15 14:02
那我问下那这张负数发票还需要当成和其他的发票一起做进销售收入里吗,然后再结转一次成本,需要吗
84784991
2022 03/15 14:03
问题没问完结束了,我去哪里找?我找不到,只能在问题里点名老师,是报名老师教我的
邹老师
2022 03/15 14:03
你好,是销项负数发票吗?
84784991
2022 03/15 14:09
是的是的
邹老师
2022 03/15 14:09
你好,销项负数发票,账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
84784991
2022 03/15 14:15
你没明白我的意思,我知道这样做账,这样做完之后,就是我们本月核算成本时,要不要根据这个负数发票再次算入收入,再次结转陈本?
邹老师
2022 03/15 14:16
你好,销项负数发票,账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
这两个分录已经冲销了收入,冲销了成本啊