问题已解决

您好老师、帮我看下这个,我们这二月份收到一笔办公用品报销发票,是不是记(借:管理费用-办公费;贷:其他应付款) 三月份支付上次未结算的报销与三月份的报销是不是记(借:应付账款xxx、借管理费用-办公费;贷银行存款)

84784954| 提问时间:2022 03/15 13:21
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 是这样做的
2022 03/15 13:23
84784954
2022 03/15 13:26
老师,那我抵扣联放到二月份,我报销是在三月份报销的,记账联是放到几月份呀,三月份吗
朴老师
2022 03/15 13:30
嗯 放在三月份就可以了
84784954
2022 03/15 13:39
老师,没有记账凭证,可以用抵扣凭证代替吗,或者我复印一张抵扣凭证当记账凭证,这样可以吗
朴老师
2022 03/15 13:44
同学你好 这个可以的
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