问题已解决

我固定资产是原值是,535155.83元,残值为5%,折旧20年,已经计提了24个月,月折旧额是2118.32元,现在已经卖掉了,收入144000元,是公司员工收入的,名字叫小王,怎么做账?具体分录,求详细过程

84784973| 提问时间:2022 03/15 14:48
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
清理残值 借:固定资产清理       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:固定资产清理 贷:营业外收入/支出
2022 03/15 14:49
84784973
2022 03/15 14:50
我要后面的数字,不然我不知道怎么写
家权老师
2022 03/15 14:55
借:固定资产清理482636.15       累计折旧52519.68 贷:固定资产535155.83 变卖开票 借:银行存款144000 贷:固定资产清理127433.63       应交税费-增值税-销项16566.37 结转清理余额 借:固定资产清理355202.52 贷:营业外支出355202.52
84784973
2022 03/15 15:15
可以不用涉及到营业外支出不呢
家权老师
2022 03/15 15:17
不行的哈,准则规定。
84784973
2022 03/15 15:28
不合适呢,你看看
家权老师
2022 03/15 15:31
是那个科目不合适啊?
84784973
2022 03/15 15:33
营业外支出不合适,
家权老师
2022 03/15 15:35
借:营业外支出355202.52 贷:固定资产清理355202.52
84784973
2022 03/15 15:46
不对啊,这样我的固定资产清理还有余额,在借方差16566.37
家权老师
2022 03/15 15:50
你要交税金的哈,就是那个增值税16566.37
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