问题已解决

老师,您好,我们需要给客户开50万的水费,如果我们在第一季度3月份月给客户开了30万发票,增值税0申报了,四月份再把发给客户,如果四月份客户不收取,用就只能把三月份的发票冲红了,4月份在给客户重新开完整的50万发票,这个跨季度了,我第二季度只需交20万的税(总额50万-冲红30万)还是50万呀。

84784990| 提问时间:2022 03/15 14:58
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    你开票出去 就会按30万报税的; 不会是0报的  ;               你补开20万就行了。 或者是红冲30万一起开50万出去都可以的   
2022 03/15 14:59
84784990
2022 03/15 15:01
第一季度如果开了30万报税,是不用缴纳增值税的
84784990
2022 03/15 15:02
第二季度如果客户收了30万,我就只用开20万,也不用缴纳增值税,但是如果客户不收,我就需要将第一季度30万红冲,重新开50万。我是需要交50-30=20万的增值税,还是要交50万增值税,我想问的是增值税按照哪个收取
meizi老师
2022 03/15 15:04
 你好 ;     不会的 ;  你第二季度  红冲30万 在开50万实际也是20万呀。 不会产生缴纳的   
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