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老师去年11月预付了75600,今年1月收到发票,支付了尾款,怎么写分录

84785009| 提问时间:2022 03/15 17:43
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好 借,固定资产334513.27 借,应交税费一应增一进项43486.73 贷,预付账款378000 借,预付账款302400 贷,银行存款302400
2022 03/15 17:44
84785009
2022 03/15 18:08
老师,固定资产怎么录,是先在系统中的固定资产中先录卡片再写刚才那笔分录吗,可以教我下整个流程吗
立红老师
2022 03/15 18:14
同学你好,固定资产怎么录,是先在系统中的固定资产中先录卡片再写刚才那笔分录吗——是的;
84785009
2022 03/15 18:41
老师尾款是应付还是预付,我看你写的是预付
立红老师
2022 03/15 18:41
同学你好,是用预付账款
84785009
2022 03/15 18:42
那最后要转应付吗
立红老师
2022 03/16 12:11
同学你好,是不需转入应付账款的;
84785009
2022 03/16 13:11
谢谢老师
立红老师
2022 03/16 13:14
不客气的祝您 学习愉快 ;
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