问题已解决

行政单位会计账目中,财政代管资金如何做往来,其他应收和其他应付

84784984| 提问时间:2022 03/15 20:17
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
贷管资金的话,财务会计就收到的话,就是借银行存款贷其他应付款
2022 03/15 20:27
84784984
2022 03/15 20:28
可是转为代管资金的时候呢,是不是要借其他应收款,贷银行存款
84784984
2022 03/15 20:28
这个项目期初余额该怎样设置呢
陈诗晗老师
2022 03/15 20:30
对的,对于支付方的话,就是按照这个账务处理。
陈诗晗老师
2022 03/15 20:30
期初余额的话,就根据你之前有的余额直接射就行了。
84784984
2022 03/15 20:33
那这个分录我有点不懂,第一比,转到财政代管户,借其他应收款,贷银行存款,收到财政代管资金,借银行存款,贷其他应付款,支出时候,借其他应付款,贷银行存款,那最初的其他应收款怎么抵消呢
陈诗晗老师
2022 03/15 20:37
你帮他付的时候就减少其他应付款就行呀。
84784984
2022 03/15 20:37
那借方我做什么呢
陈诗晗老师
2022 03/15 20:38
借其他应付款贷银行存款。
84784984
2022 03/15 20:38
我是支出单位,我从财政收到代管资金,然后使用
陈诗晗老师
2022 03/15 20:43
那你就世界相关的事业支出等贷其他应收款。
84784984
2022 03/15 20:47
那就是我不需要设置其他应收款对吧,我直接设置银行存款_财政贷管资金,贷其他应付款,比如我有8万财政代管资金,就借银行存款财政代管资金8万,贷其他应付款8万吗
陈诗晗老师
2022 03/15 21:04
哦,可以的,你后面的处理是可以的,没问题的。
84784984
2022 03/15 21:06
其他单位都做的其他应收款,我也不知道到底是我错了还是他们错了
陈诗晗老师
2022 03/15 21:08
放到其他应收款是可以的,没问题的。你是把那个钱支付出去的时候放这个科目,借其他应收款贷银行存款。就相当于你把这个钱放到其他单位,人家在帮你管理。
84784984
2022 03/15 21:10
那用这个钱付款的时候呢,怎样做
陈诗晗老师
2022 03/15 21:10
付款的时候就借相关的支出 贷其他应收款。
84784984
2022 03/15 21:22
单位将银行存款缴存代管资金后,借:其他应收款﹣财政代管资金,贷:银行有款﹣***。使用财政代管资金,借:其他应付款﹣,这个对嘛
84784984
2022 03/15 21:40
这个能不能理解成,我的应收款就是我的应付款
陈诗晗老师
2022 03/15 21:58
也可以这样理解,就是这个应收款是人家帮你最后付了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~