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1月份进行暂估并结转了成本,3月份收到发票了,怎样列会计分录

84785010| 提问时间:2022 03/16 08:36
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是产品的吗?如果是的话, 借应付账款 贷库存商品 借库存商品 借主营业务成本负数, 这两个是红冲的, 然后再做发票的 借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品。
2022 03/16 08:37
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