问题已解决

老师,请问我们的工程是**别做事做,收的管理费怎么做内账分录,还有工程款结算又怎么做账

84784992| 提问时间:2022 03/16 09:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;     收取的;    意思你支付出去是要做借主营业务成本  - 管理费贷应收账款 。     结算的时候你开票出去 做收入          对方给你 钱    
2022 03/16 09:18
84784992
2022 03/16 09:52
那结算时分录,借:银行存款 贷:主营业收入
meizi老师
2022 03/16 10:04
 你好 ;  是的   贷方做收入和增值税 借方走银行存款   
84784992
2022 03/16 10:10
好的,谢谢老师
meizi老师
2022 03/16 10:17
 不客气的。 帮到你就好; 满意请给予评价  
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~