问题已解决

专票地址填错了,是去年的,而且已经抵扣了。

84784972| 提问时间:2022 03/16 09:42
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要申请红冲,然后开具正确地址的发票 
2022 03/16 09:42
84784972
2022 03/16 09:44
我抵扣方申请红冲吗?那我的进项是需要转出吗?那我要补税这样?补缴增值税额?
邹老师
2022 03/16 09:46
你好,是 抵扣方申请红冲。 购买方是做进项税额负数,而不是进项税额转出 这个过程不涉及补税啊
84784972
2022 03/16 09:48
我是购买方我已经抵扣了,现在做红冲,我申请后,是做什么分录?
邹老师
2022 03/16 09:49
你好 红冲的分录是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 (注意:这个分录的借贷方都是负数金额) 然后根据取得的发票再做正常的购进分录 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
84784972
2022 03/16 09:49
红冲后就等销售方开一张正确的发票过来是吗? 然后我又是怎么做分录?
邹老师
2022 03/16 09:50
你好,是的 。开一张正确的发票过来 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
84784972
2022 03/16 09:53
专票地址是市写对了, 区也对了,就是详细地址写错了。这样也是一定要冲红吗?
邹老师
2022 03/16 09:53
你好,是的,是这样的
84784972
2022 03/16 10:10
我申请红冲对方也是销售方需要怎么操作?
邹老师
2022 03/16 10:11
你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批
84784972
2022 03/16 10:20
老师你上面写的,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,这是销售方这样操作吗?
邹老师
2022 03/16 10:20
你好,是的,是这样的 
84784972
2022 03/16 10:21
现在我是购买方,我又抵扣,我要把发票退回去吗?需要我怎么操作?
邹老师
2022 03/16 10:22
你好,你们(购买方)需要填写开具红字发票信息表
84784972
2022 03/16 10:24
我是购买方我,因为我认证抵扣了,所以是我来填写开具红字发票信息表,我这填好后,销售方开票系统里会有什么提示吗?
邹老师
2022 03/16 10:25
你好,销售方会用通知单号码,然后就可以开具负数发票了
84784972
2022 03/16 10:26
通知单号码是我购买方告诉销售方的吗?还是销售方从开票系统里获取的?
邹老师
2022 03/16 10:27
你好,是 销售方从开票系统里获取
84784972
2022 03/16 10:28
我要把抵扣了的票寄给销售方吗?
邹老师
2022 03/16 10:30
你好,不需要这样操作的
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