问题已解决

老师,我们对公付款金额是3482,对方发票开3500,这个要怎么做账?

84784964| 提问时间:2022 03/16 10:32
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,差额可以放到营业外收入的。或者直接根据你实际支付的3482做账。
2022 03/16 10:33
84784964
2022 03/16 10:37
我们付出去收到的是成本票,做营业外收入?~
郭老师
2022 03/16 10:38
借主营业务成本, 贷银行存款 营业外收入, 这个有问题吗?
郭老师
2022 03/16 10:39
不要认为,做了营业外收入,就多交了税款,你的主营业务成本也是多了。
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