问题已解决

老师,请问前期21年6月购买固定资产支付出去的钱,原始凭证也是去年6月,因为前期没有做账,请问现在我开始做账我应该怎么做?

84784975| 提问时间:2022 03/16 10:34
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,其实你可以啊,现在正常入账,然后从现在开始计提折旧就是可以的。
2022 03/16 10:36
84784975
2022 03/16 10:44
我是按照购入时计提了的,原设备10万,计提折旧累积十个月共7916.67元,然后现在资产负债表上的期初数我录入累计折旧是7916.67,账面原值92083.33,可以吗?
84784975
2022 03/16 10:46
还有为什么累计折旧再快账软件中 在流动资产存货项目的 在产品 中列示啊?
李霞老师
2022 03/16 10:47
累计折旧的话,他按说不属于流动资产呀,他是在那个这种资产里面有一个专门的一行是累计折旧啊,你看看是不是这个表有问题啊。嗯,而且资产负债表的期初数的话,你应该是在你软件上录期初,嗯,你比着你之前的那个资产负债表上的累计数填就可以的。
84784975
2022 03/16 12:24
找到原因了 老师请问免单 借:销售费用 贷:主营业务收入 然后还需要怎么做吗?
李霞老师
2022 03/16 12:30
那你得结转成本,借主营业务成本,贷库存商品。
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