问题已解决
请问一下,在金蝶K3系统,应收款多收时,想抵掉其他往来这笔款,我们应该通过什么方式处理呢不是的,应收款多收A客户的款项,没有做预收科目,只为客户多收款,多收部份实为代收B客户的货款,公司与B客户有其他业务往来,但没有直接的客户关系,这时我们是否只做总账凭证分录调账呢?
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速问速答你好; 这个应收账款 和其他往来科目都是同一个客户产生的话; 如果不是的话;直接调整是不可以的; 这样会可能影响利润的
2022 03/16 14:05
84785027
2022 03/16 14:08
那老师,我应该如何处理最合适呢
meizi老师
2022 03/16 14:10
你好 ; 最好是去判断。 比如应收账款多收了 是否退回去 ; 退回去冲个应收 ; 如果不退转营业外收入去 ; 其他的款就得 看你实际是什么 来判断了
84785027
2022 03/16 14:16
不会退回去,只是代B客户收回货款
√ B只挂其他往来,没有挂在应收款,因为不是客户
meizi老师
2022 03/16 14:22
你好 ; 不退了 那你们会代付出去吗。 比如你代收了100万。 这个你挂其他应付款才对的; 你挂应收账款干嘛
84785027
2022 03/16 14:44
不会再付出去了, 科目合并是这样做
手工做账的分录是:
借:银行存款 15000
贷:应收账款A客户 10000
贷:其他应收款-B单位 5000
手工做账的分录是:
收到款项时
借:银行存款 15000
贷:应收账款A客户 15000
做抵销时是
借:应收账款-A客户 5000
贷:其他应收款-B单位 5000 但在K3就不会处理了[捂脸]
meizi老师
2022 03/16 14:51
不能这样抵消哦 。 你这个明显有问题的; 抵消 怎么能公司之间做 ;除非你们有债权债务抵减协议
84785027
2022 03/16 14:54
是B单位与公司之间有往来债权债务,不是应收应付
meizi老师
2022 03/16 14:56
你好 ; 有往来。 但是你现在是A 客户在与B 单位在处理抵减的哇。 你看看你上面最后一笔分录
84785027
2022 03/16 15:11
老师,我应该如何处理哦
meizi老师
2022 03/16 15:21
你好; 你这个要写情况说明老板签字同意了 去走这个对冲 做抵销时是
借:应收账款-A客户 5000
贷:其他应收款-B单位 5000
84785027
2022 03/16 15:36
你好,老师,那问题是资本金假如是200万,我替子公司还300万,那实收资本不够呀
meizi老师
2022 03/16 15:45
你好 ; 不够的话; 你钱是怎么来的; 你要走科目的 。 你给子公司还款 ; 是无偿的吗。 你货币资金够支付出去吗