问题已解决

请问一下,在金蝶K3系统,应收款多收时,想抵掉其他往来这笔款,我们应该通过什么方式处理呢不是的,应收款多收A客户的款项,没有做预收科目,只为客户多收款,多收部份实为代收B客户的货款,公司与B客户有其他业务往来,但没有直接的客户关系,这时我们是否只做总账凭证分录调账呢?

84785027| 提问时间:2022 03/16 14:02
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;     这个应收账款 和其他往来科目都是同一个客户产生的话; 如果不是的话;直接调整是不可以的; 这样会可能影响利润的  
2022 03/16 14:05
84785027
2022 03/16 14:08
那老师,我应该如何处理最合适呢
meizi老师
2022 03/16 14:10
 你好 ;  最好是去判断。 比如应收账款多收了 是否退回去 ;  退回去冲个应收 ; 如果不退转营业外收入去 ;  其他的款就得 看你实际是什么 来判断了  
84785027
2022 03/16 14:16
不会退回去,只是代B客户收回货款 √ B只挂其他往来,没有挂在应收款,因为不是客户
meizi老师
2022 03/16 14:22
你好 ;  不退了  那你们会代付出去吗。 比如你代收了100万。   这个你挂其他应付款才对的; 你挂应收账款干嘛   
84785027
2022 03/16 14:44
不会再付出去了, 科目合并是这样做 手工做账的分录是: 借:银行存款 15000 贷:应收账款A客户 10000 贷:其他应收款-B单位 5000 手工做账的分录是: 收到款项时 借:银行存款 15000 贷:应收账款A客户 15000 做抵销时是 借:应收账款-A客户 5000 贷:其他应收款-B单位 5000 但在K3就不会处理了[捂脸]
meizi老师
2022 03/16 14:51
 不能这样抵消哦 。 你这个明显有问题的;  抵消  怎么能公司之间做       ;除非你们有债权债务抵减协议  
84785027
2022 03/16 14:54
是B单位与公司之间有往来债权债务,不是应收应付
meizi老师
2022 03/16 14:56
 你好 ;  有往来。 但是你现在是A 客户在与B   单位在处理抵减的哇。    你看看你上面最后一笔分录   
84785027
2022 03/16 15:11
老师,我应该如何处理哦
meizi老师
2022 03/16 15:21
 你好;  你这个要写情况说明老板签字同意了 去走这个对冲  做抵销时是 借:应收账款-A客户 5000 贷:其他应收款-B单位 5000 
84785027
2022 03/16 15:36
你好,老师,那问题是资本金假如是200万,我替子公司还300万,那实收资本不够呀
meizi老师
2022 03/16 15:45
 你好 ;  不够的话; 你钱是怎么来的; 你要走科目的 。    你给子公司还款  ;  是无偿的吗。 你货币资金够支付出去吗   
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