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老师,公司有未抵扣的进项税,因为税务迁移不能在以后的纳税期间抵扣了,这个在做什么分录

84784991| 提问时间:2022 03/16 15:46
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
做进项税额转出,同学
2022 03/16 15:47
84784991
2022 03/16 16:07
分录怎么写呢?
venus老师
2022 03/16 16:17
借应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费——应交增值税
84784991
2022 03/16 16:20
怎么能转应交增值税,我是进项不抵扣,转到应交增值税,反倒还缴税
venus老师
2022 03/16 16:44
贷方就是应交增值税(进项税额)
venus老师
2022 03/16 16:46
如果是不能抵扣的进项税转出,可以这样做: 借记相关成本费用或资产科目,借记“应交税费——待认证进项税额”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目, 经税务机关认证后,应借记相关成本费用或资产科目,贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目。
84784991
2022 03/16 16:52
那老师,我可以这样写吗 借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
venus老师
2022 03/16 17:25
可以,同学没有问题
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