问题已解决
老师,公司交社保的账务处理
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计提社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款
2022 03/16 17:08
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2022 03/16 17:21
老师,个人部分己要计提,借:应付职工薪酬-工资还是社保
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 17:23
借:应付职工薪酬-工资
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2022 03/16 17:39
老师,每年底发奖金,和提成怎么入账
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 17:43
和工资一起做账就可以了记入到管理费用奖金里面