问题已解决

老师,公司交社保的账务处理

84784981| 提问时间:2022 03/16 17:08
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款
2022 03/16 17:08
84784981
2022 03/16 17:21
老师,个人部分己要计提,借:应付职工薪酬-工资还是社保
东老师
2022 03/16 17:23
借:应付职工薪酬-工资
84784981
2022 03/16 17:39
老师,每年底发奖金,和提成怎么入账
东老师
2022 03/16 17:43
和工资一起做账就可以了记入到管理费用奖金里面
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~