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想咨询一下,每月的增值税分录是怎么做的呀,年底有留底税,应交税费显示一个负数,需要调整的吗

84784999| 提问时间:2022 03/16 22:41
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小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个可以不用调整的呢。 进项大于销项,不用单独做分录,只需要将多余的金额留底即可,一般月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费—应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税。 月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费—应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费—未交增值税, 贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)。 对于进项税额大于销项税额,本身不需要缴纳增值税,可以不用单独做分录。
2022 03/16 22:44
84784999
2022 03/16 22:47
但是我们这边年报应交税费一栏负数导致负债也为负数,总是审核不过关,因我把应交税费金额调到预付款项里又审核过关了,但是和我的资产负债表对不上
小小霞老师
2022 03/16 23:13
建议你去大厅申报的呢,这个需要对的上
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