问题已解决

老师,我们公司是2022.1月份开2021.12月份的发票,然后2021年12月份做了暂估收入、暂估成本。到了1月份的时候之前12月份做的暂估收入、成本直接红冲掉,再按实际开票金额,实际的成本做凭证?是这样吗?

84785001| 提问时间:2022 03/17 10:18
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 是这样做的
2022 03/17 10:20
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