问题已解决

本月买了一批材料没有收到发票和钱,月末做了暂估入库,但是这批材料本月用于生产了并生产了成品出来,月末要结转成本吗?如果要结转成本怎么计算?等收到发票了,如果结转的成本与实际不符是不是还要调账?

84785000| 提问时间:2022 03/17 10:22
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!是要结转成本。成本按暂估的做。是后面要调
2022 03/17 10:30
84785000
2022 03/17 10:43
那调账怎么做分录,是之前的做相反分录之后再按实际结转呢,还是?
宋生老师
2022 03/17 10:44
你好!是先冲减,然后按正确的金额来结转
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