问题已解决

上月有六千多的留抵,本期产生了五千的销项,未进行进项抵扣,也不用交税,要怎么进行做账?

84785019| 提问时间:2022 03/17 11:13
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好同学这个你没有交税的话,就不需要再做账了。
2022 03/17 11:14
84785019
2022 03/17 11:15
账面不需要有体现嘛
84785019
2022 03/17 11:15
因为本期收入会有销项哇
李霞老师
2022 03/17 11:21
嗯,不需要体现的,因为最终他们都会汇总到应交税费,这个总科目。
84785019
2022 03/17 11:25
一般纳税人的普票收入是不是减免增值税
84785019
2022 03/17 11:25
月末需要进行做账嘛?是个怎样的会计分录呢
李霞老师
2022 03/17 11:27
一般纳税人的普票收入不减免税的,它是和专票一样算税的。
84785019
2022 03/17 11:29
老师,所以她的分录是怎么样的?
李霞老师
2022 03/17 11:32
你的意思一般纳税人的销售发票的分录吗?借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费-应交增值税-销项税额
84785019
2022 03/17 11:41
老师,增值税是不是需要每月结转?
84785019
2022 03/17 11:41
不管是进项还是销项
李霞老师
2022 03/17 11:42
增值税如果说有交的话,你需要计提,如果没有交的话,你不用做处理的。
84785019
2022 03/17 11:48
对,没有交
84785019
2022 03/17 11:49
但是账上一直会有应交税费,应交增值税,销项税额的金额
84785019
2022 03/17 11:49
会在贷方
84785019
2022 03/17 11:49
是不是我之前的账做错了
李霞老师
2022 03/17 11:50
没事儿,你主要是看你应交税费那个总科目,只要他的余额是对的就行,你即便是把销项税额结转了,结转的话,还是结转应交税费的另外一个二级科目里面,其实意义都是一样的。
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