问题已解决

老师 您好 我这边公司样品出售 是这样做的账务处理 现在导致科目表里的研发支出与管理费用-研发费用的金额不一致 是什么原因导致的了 是中间某一步做错了么 不是这个原因 我红框里的分录 ,只是减少了管理费用-研发费用的借方跟研发支出的贷方 ,但是研发支出科目的借方没有减少 ,所以有了差额 。 感觉还是在冲红跟入库那里有点问题。前期按每月结转了研发费用,现在样品出售,是不是可以 借:库存商品 贷:管理费用-研发费用

84785027| 提问时间:2022 03/17 11:31
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
将贷管理费用改成借管理费用(负数),再看看
2022 03/17 11:33
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