问题已解决

老师,支付增值税税控系统服务费怎么入账呀

84785031| 提问时间:2022 03/17 11:37
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速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  借管理费用-服务费贷银行存款   
2022 03/17 11:38
84785031
2022 03/17 11:39
这个是不是可以全额抵扣增值税呀,怎么操作呀
meizi老师
2022 03/17 11:44
 你好; 是的。全额抵扣的; 到时抵减做 :借应交税费-应交增值税-减免税额   贷管理费用
84785031
2022 03/17 11:45
麻烦问下我是在报增值税报表的时候在哪张表哪里填列呢
meizi老师
2022 03/17 11:52
 你好; 你是小规模还是一般纳税人   
84785031
2022 03/17 12:01
一般纳税人
meizi老师
2022 03/17 12:12
你好;   一般纳税人1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在只是第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写  
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