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用固定资产抵账的一套分录

84785030| 提问时间:2022 03/17 14:44
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 具体这个抵账 业务描述下 ;这好判断科目 。是你的应收账款 对方用固定资产来抵偿吗
2022 03/17 14:45
84785030
2022 03/17 14:45
我自己抵账 应付账款
meizi老师
2022 03/17 14:50
 你好 ;   你具体描述下这个   应付账款 是什么情况发生的        这样好具体判断科目   因为怕弄错了  
84785030
2022 03/17 14:52
用我们公司的车抵偿了我们欠别人的款项,欠款一直有啊 早就发生了啊
meizi老师
2022 03/17 14:55
你好;     那你就做账 :借   固定资产清理 ;累计折旧贷固定资产。   借应付账款 贷 固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税。  看固定资产清理余额结转到资产处置损益去   
84785030
2022 03/17 14:56
处置固定资产还得交增值税是吗 我们没开发票也要交吗
meizi老师
2022 03/17 15:05
是的。 处置要缴纳的。 不开票也得缴纳的  
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