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用固定资产抵账的一套分录
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速问速答你好 具体这个抵账 业务描述下 ;这好判断科目 。是你的应收账款 对方用固定资产来抵偿吗
2022 03/17 14:45
84785030
2022 03/17 14:45
我自己抵账 应付账款
meizi老师
2022 03/17 14:50
你好 ; 你具体描述下这个 应付账款 是什么情况发生的 这样好具体判断科目 因为怕弄错了
84785030
2022 03/17 14:52
用我们公司的车抵偿了我们欠别人的款项,欠款一直有啊 早就发生了啊
meizi老师
2022 03/17 14:55
你好; 那你就做账 :借 固定资产清理 ;累计折旧贷固定资产。 借应付账款 贷 固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税。 看固定资产清理余额结转到资产处置损益去
84785030
2022 03/17 14:56
处置固定资产还得交增值税是吗 我们没开发票也要交吗
meizi老师
2022 03/17 15:05
是的。 处置要缴纳的。 不开票也得缴纳的