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业务往来挂“其他应付款”,期末是不是要将此科目冲平,最后做到无余额

84785037| 提问时间:2022 03/17 16:13
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好同学,不是说期末必须把它冲平,一般是你尽量这个科目呀,可以挂着账,但是尽量能冲他就冲掉。
2022 03/17 16:16
84785037
2022 03/17 16:20
好的,但目前的问题是账上这个科目不仅有些业务是长期挂着账的,而且余额还挺大,我该怎么处理
李霞老师
2022 03/17 16:25
嗯,你其他应付款的话,说明你应该是把这个科目给冲掉的话,你应该是付钱往外,那你往外转给法人钱的时候,你可以冲这个其他应付款呀。
84785037
2022 03/17 16:48
按照您的意思:往外转给法人钱的时候是 借:其他应付款 贷:实收资本 吗
李霞老师
2022 03/17 17:01
不是你给法人转钱的时候,你可以借其他应付款-法人,然后贷银行存款。
84785037
2022 03/17 17:41
好的,但大额的借方余额也并不是由法人借款形成的,比如给员工报销费用,提前并未借支,报销后如何把此科目冲平呢
李霞老师
2022 03/17 17:55
你好同学,按说员工报销的话,还得把发票拿给你,你就冲这个其他这个科目。
84785037
2022 03/17 18:08
要是有些支出确实取得不了发票,无法冲账怎么办
李霞老师
2022 03/17 18:28
你好同学,这个东西啊,它是每个公司都面临的这个问题,所以说就是说还是得让员工都动员起来,然后让他们找发票。
84785037
2022 03/18 10:34
好的,谢谢老师,我想再次请教下:就是“其他应付款”这个科目长期有借方余额挂账应该不妥吧,该如何进行妥善处理
李霞老师
2022 03/18 10:39
嗯,其他应付款这个科目长期挂账的话不太行,然后呢,你可以嗯,通过就是往外转钱啊,转给个人或报销啊,把这个应付款给冲销掉。
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