问题已解决
办公室租金一次性支付6个月,款项已付。发票迟迟未到,未到发票的租金该怎么入帐?要计提吗?如果不设预付账款科目行不行?
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速问速答借预付账款贷,银行存款需要按月分摊,借管理费用贷预付账款。
2022 03/18 09:50
郭老师
2022 03/18 09:50
没有发票,你正常做账就可以的,就是不允许抵扣所得税。
郭老师
2022 03/18 09:53
是的是的,是这么做的。
郭老师
2022 03/18 09:57
你好,发票到了借预付账款,借管理费用负数,然后再做发票的,借管理费用贷预付账款。
郭老师
2022 03/18 09:57
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
郭老师
2022 03/18 10:01
可以的,可以这么做的。
郭老师
2022 03/18 10:12
待摊费用科目已经取消了,用预付账款。
郭老师
2022 03/18 10:12
设置预付账款的用应付账款。
郭老师
2022 03/18 10:13
没有设置预付账款贷应付账款。
长期待摊费用是核算超过一年以上的费用。
郭老师
2022 03/18 10:16
不用客气,工作愉快。
84784979
2022 03/18 09:52
发票未到,正常入费用吗?到时候6个月发票开一张上面的?
84784979
2022 03/18 09:53
到时候会开票过来的,这先如何记提?
84784979
2022 03/18 09:54
如果租金一年一次,票已到。按12个月摊销?该如何做会计分录?
84784979
2022 03/18 09:59
如果不设预付账款科目,直接用应付账款科目可以吗
84784979
2022 03/18 10:09
待摊的费用不是都应该通过长期待摊科目吗?
84784979
2022 03/18 10:14
好的,谢谢