问题已解决
公司为员工提供午餐。每月扣员工餐费累计6480元,食堂实际支出9500元,如何进行账务处理,分录怎么写
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借:其他应收款6480
管理费用-职工福利费3020
贷:银行存款9500
2022 03/18 09:55
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2022 03/18 09:57
为什么是其他应收款,
不是应该都是职工福利吗
dizzy老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/18 09:58
你不是说要扣员工6480么,就是这个钱员工自己掏
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2022 03/18 10:00
是啊 但这个也是用作职工的餐费了 餐费不都算职工福利的吗 其他应收怎么冲平
dizzy老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/18 10:01
其他应收就是职工工资里面扣或者他们自己交来,发工资的时候贷其他应收款就平了