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公司为员工提供午餐。每月扣员工餐费累计6480元,食堂实际支出9500元,如何进行账务处理,分录怎么写

84784975| 提问时间:2022 03/18 09:54
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dizzy老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师专业阶段
借:其他应收款6480 管理费用-职工福利费3020 贷:银行存款9500
2022 03/18 09:55
84784975
2022 03/18 09:57
为什么是其他应收款, 不是应该都是职工福利吗
dizzy老师
2022 03/18 09:58
你不是说要扣员工6480么,就是这个钱员工自己掏
84784975
2022 03/18 10:00
是啊 但这个也是用作职工的餐费了 餐费不都算职工福利的吗 其他应收怎么冲平
dizzy老师
2022 03/18 10:01
其他应收就是职工工资里面扣或者他们自己交来,发工资的时候贷其他应收款就平了
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