问题已解决
老师,我们单位收的顶账房产,怎么做账
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
你好,单位收的顶账房产
借:固定资产,贷:应收账款
2022 03/18 10:01
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784964 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 03/18 10:04
然后房产出售了 就做借方:银行存款,贷方 应收账款对吗
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 03/18 10:10
你好,房产出售了
借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784964 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 03/18 10:14
那应收账款怎么抵消~~~
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784964 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 03/18 10:16
是 借 应收账款 贷 主营业务收入么
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 03/18 10:18
你好
你们销售的时候
借:应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
单位收的顶账房产的时候
借:固定资产,贷:应收账款
这个时候,应收账款就已经抵消了 啊