问题已解决
某企业为一般纳税人,2022年3月发生以下业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为20000元,税款为1300元。(2)销售产品,开具增值税专用发票,注明价款为60000元。(3)销售2008年购进的旧设备取得收入10万元。求该纳税人本月应纳增值税税额。
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速问速答进项1300
销项60000×13%+100000×2%
你计算一下图片
2022 03/18 11:47
84785034
2022 03/18 11:49
为什么是2%呢
陈诗晗老师
2022 03/18 11:50
销售使用过的固定资产3%,减按2%之三。
陈诗晗老师
2022 03/18 11:51
3%减按2%征收。这是税收优惠
84785034
2022 03/18 11:52
那原来的设备不需要价税分离吗
84785034
2022 03/18 11:53
那原来的设备不需要价税分离吗
84785034
2022 03/18 11:53
那原来的设备不需要价税分离吗
84785034
2022 03/18 11:53
那原来的设备不需要价税分离吗
84785034
2022 03/18 11:53
那原来的设备不需要价税分离吗
陈诗晗老师
2022 03/18 12:11
说的是收入呀,收入就是本身就没有包含增值税,所以说就直接算了。