问题已解决
你好老师,我们公司去年的账是代账公司做的, 去年第四季度代账公司把我们的人员工资多计提了60万,这边今年我做汇算清缴,把我们的实际工资人工成本调减60万下来了,那么利润增加60万,对应的企业所得税15000我们也交了,那这个多计提的60万工资我怎么做账务处理呀,汇算清缴补交的企业所得税我又是怎么样做账务处理呀?
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借应付职工薪酬贷,以前年度损益调整60万,
借以前年度损益调整一万五,
贷应交税费企业所得税,
借应交税费企业所得税,贷银行存款,
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润60-1.5万
2022 03/18 13:48
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2022 03/18 13:50
老师应该最后一个是不是借:利润分配-未分配利润15000,贷:以前年度损益调整15000
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郭老师 
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2022 03/18 13:50
这个是结转你以前年度损益调整的余额,你看一下你的余额是多少。
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2022 03/18 13:55
但是老师我有点不懂,因为这个60万我在汇算清缴的时候不是有调减吗,那么在当期它不应该影响我当期账面上的利润的呢,这样做分录又会让我今年当期账面上的利润又增加这么多
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郭老师 
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2022 03/18 13:57
以前年度损益调整,月末需要结转到利润分配未分配利润,这个理解吗?你看一下你做完了第一个分录和第二个分录之后,他的以前年度损益调整是多少?
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郭老师 
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2022 03/18 13:57
以前年度损益调整调整的是之前的利润,不影响今年的利润。
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2022 03/18 14:19
那我这边没有去年的账,去年12月份我们有很多的费用没有给到代账公司,总计费用是**.04,我今年是做账是做到以前年度损益调整里面去的,那我汇算清缴的时候是不是要调增费用,在哪像调增呀
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郭老师 
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2022 03/18 14:23
你好,这个费用具体的是什么费用?
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郭老师 
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2022 03/18 14:23
刚才说的工资调增的话,是在职工薪酬明细表里面,账载金额填写,你计提的税收金额和实际金额减去这个没有支付的60万。
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2022 03/18 14:25
恩,这个我知道,但是我上面说到的19万多的是包含我们车间的制造费用和日常公司的管理费用,这个代账的没做进去,我今年调增这部分在哪里面填呀,我们是小规模纳税人,我看了下根本没有成本调的那个表
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郭老师 
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2022 03/18 14:28
你好,纳税调整明细表扣除项目,其他填写税收金额没有做进去,有发票的,这是调减不是调增。
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2022 03/18 14:28
恩恩,好的,谢谢老师
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郭老师 
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2022 03/18 14:31
不要客气,工作愉快。