问题已解决
公司因为没有销项,现在到的进项就先不抵扣了,做什么分录比较合适呢? 1.先把进项税做到待认证里面,但这样的话我的资产负债表里面的应交税费就是负数了。 借:在建工程 应交税费-应交增值税-待认证进项税。 贷:银行存款; 2.还是把税都放在在建工程上面,等我认证的时候 再做分录: 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:在建工程 我看网上还有说把进项税先挂在:其他应付款-待认证进项税的?上面几种哪种分录比较合适呢?
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速问速答你好,建议按第一种做法来做,做到待认证。
2022 03/18 15:39
郭老师
2022 03/18 15:39
这个带认证,他核算的内容就是发票做账了,但是没有勾选,没有抵扣,这个待认证是二级科目,应交税费待认证。
84784957
2022 03/18 16:12
那需要放这个科目里面吗?\\"应交税费--待认证进项税额\\";放这个里面以后资产负债表里面的应交税费就是负数了,会有啥影响吗?还是说按您 之前说的把价和税都放在在建工程上面,等我认证的时候 再做分录:
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:在建工程,哪个比较好呢
郭老师
2022 03/18 16:13
是的是的,没有影响的。就是建议做到在认证里面不要做到在建工程,不要价税合计做账,这个影响你的固定资产,万一你固定资产结转了,你不好红冲,你冲固定资产,你的折旧也得冲。
郭老师
2022 03/18 16:13
所以说还是坐到待认证符合规定,符合要求没有问题,出现负数可以的,如果你不想出现负数,可以把它放到其他流动资产。
84784957
2022 03/18 16:37
我看网上还有说把进项税先挂在:其他应付款-待认证进项税的,还是其他应收款-待认证进项税的。我现在都搞不清了。。。。
郭老师
2022 03/18 16:45
你好,其他应收款的这个是发票没有到。
郭老师
2022 03/18 16:45
其他应付款的这个就不对。