问题已解决
老师你好,公司里的内账,之前成本 是价税分离入账的。现在想改为价税合计入账可以吗?怎么呢?
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速问速答学员你好,直接按含税价入,月末一次计提税费,调整冲减收入即可
2022 03/19 08:37
84785042
2022 03/19 08:46
具体的账务处理是怎么做呢?因为期初时,应交税金里还有进项税额留抵,存货的金额也是不含税的。
悠然老师01
2022 03/19 08:49
把进项税额留抵转入存货就可以了
借;库存商品等
贷;应交税费
84785042
2022 03/19 09:01
好的,这样的操作合理吗?就是更改原材料和销售商品的入账方式
悠然老师01
2022 03/19 09:06
实务中没有那么严格,可以改的,如果外账完全按全部销售额计算销项税-进项税也不是两套账了
84785042
2022 03/19 12:02
还有一个问题。内账是中途建账。当时盘点出来的的固定资产价值,放在了所有者权益里的,盈余程积金,建账后也购进过固定资产,但是从建账就没有计提过折旧,请问下这要怎么处理。
悠然老师01
2022 03/19 12:05
学员你好,需要补计提折旧,通过以前年度损益调整
84785042
2022 03/19 14:12
一次性补提多少,这样当月的利润 就会亏损的,
悠然老师01
2022 03/19 14:14
这个得看你当月的收入费用情况
84785042
2022 03/19 14:34
就是看情况来计提吗?不用按正常的计提来做?
悠然老师01
2022 03/19 14:36
不是的,我说的通过以前年度损益调整,这个不影响当期利润,我以为你要调整控制当期利润不亏损
84785042
2022 03/19 14:41
这样资产负债表里的未分配利润就会减少了,
那是一次性提完所有的固定资产,还是分摊,如果分,是按几个月分,因为机器每年都有增加,
悠然老师01
2022 03/19 14:49
分摊,每一个机器设备从使用次月开始,10年摊销
84785042
2022 03/19 15:03
问提是不知道那个机器是那年那月购入的,之前都没做账
悠然老师01
2022 03/19 15:05
能看出来成新度不
84785042
2022 03/19 16:25
看不出来,入账时按照才老板的估价入的
悠然老师01
2022 03/19 16:31
那就建议按照新的计提吧