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老师你好,单位承接工程后就需要开票,开票金额按合同金额来的,但是后面审定金额跟合同金额不同,这种情况怎么做账务处理呀?比如开始已经开票,做了应收账款,主营业务收入,后面审定金额又有差异,怎么处理
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速问速答同学:您好。如与审定金额不符,沟通项目门,把多开具的退回,如已认证,让对方开具红字信息表,开具销项负数,冲减当期收入和销项。
2022 03/19 11:58
老师你好,单位承接工程后就需要开票,开票金额按合同金额来的,但是后面审定金额跟合同金额不同,这种情况怎么做账务处理呀?比如开始已经开票,做了应收账款,主营业务收入,后面审定金额又有差异,怎么处理
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