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老师,我们是企业年末有一笔应收账款挂着7万,但这笔账款已经在21年5月已收到,账务上要具体怎么处理?

84784948| 提问时间:2022 03/19 17:41
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,企业年末有一笔应收账款挂着7万,但这笔账款已经在21年5月已收到 根据你的描述,现在的调整分录是 借:银行存款等科目,贷:应收账款 
2022 03/19 17:42
84784948
2022 03/20 08:35
谢谢老师!
84784948
2022 03/20 08:39
老师,请问我们做培训时会垫付学员生活交通补贴,垫付的补贴是和培训收入一起到账,企业所得税汇算是要怎么处理
邹老师
2022 03/20 10:50
你好 垫付的补贴,通过往来款核算 收入正常做收入分录就是了
84784948
2022 03/20 11:52
谢谢老师
邹老师
2022 03/20 11:52
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
84784948
2022 03/20 11:56
老师,请问购买办公用、物料时,领用办公用品会计分录怎么处理
邹老师
2022 03/20 11:58
你好,购买办公用,直接做这个分录 借:管理费用—办公费,贷:库存现金 不需要做入库,领用处理 购买物料的时候 借:原材料,贷:银行存款等科目 
84784948
2022 03/20 15:07
好的,谢谢老师
邹老师
2022 03/20 15:08
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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