问题已解决

某电器商场为增值税一般纳税人,销售商品适用增值税税率为13%2019年6月发生如下经济业务: (1)销售空调取得含税销售额100000元,同时提供安装服务收取安装费13000元; (2)销售电视机40台,每台含税零售价为2260元;每售出一台取得厂家给予的返利收入226元: (3)代销一批数码相机并开具普通发票,商场按含税销售总额的5%提取代销手续费5650元,当月尚未将代销清单交付给委托方;(4)当月该商场其他商品含税销售额为79100元; (5)购进热水器25台,不含税单价800元,货款已付,取得增值税专用发票; (6)购进投影仪50台,不含税单价600元,取得增值税专用发票,其中有20台投影仪未向厂家付款: (7)另知该商场上期有未抵扣进项税额3000元: 8)当期业务均获得增值税专用发票,且已经通过认证并申报抵扣

84784971| 提问时间:2022 03/19 19:18
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好请把题目完整发一下
2022 03/19 19:20
84784971
2022 03/19 19:21
要求(1)计算业务(1)中的增值税相关税额为多少元?(2)计算业务(2)中的增值税相关税额为多少元?(3)计算业务(3)中的增值税相关税额为多少元?(4)计算业务(4)中的增值税相关税额为多少元?(5)计算业务(5)中的增值税相关税额为多少元?(6)计算业务(6)中的增值税相关税额为多少元?(7)计算该商场当月应纳增值税税额为多少元?
84784971
2022 03/19 19:33
老师这怎么做啊
暖暖老师
2022 03/19 19:38
你好需要计算做好了给你别催了
暖暖老师
2022 03/19 20:10
(1)计算业务(1)中的增值税相关税额 (100000+13000)/1.13*0.13=13000
暖暖老师
2022 03/19 20:11
(2)计算业务(2)中的增值税相关税额为 (2260-226)*40/1.13*0.13=9360
暖暖老师
2022 03/19 20:11
(3)计算业务(3)中的增值税相关税额为 5650*0.05/1.06*0.06=15.99
暖暖老师
2022 03/19 20:12
4)计算业务(4)中的增值税相关税额为 79100/1.13*0.13=9100
暖暖老师
2022 03/19 20:12
(5)计算业务(5)中的增值税相关税额为 25*800*0.13=2600
暖暖老师
2022 03/19 20:13
(6)中的增值税相关税额为 50*600*0.13=3900
暖暖老师
2022 03/19 20:14
(7)计算该商场当月应纳增值税税额为 13000+9360+15.99+9100-2600-3900-3000=21975.99
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