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如果这个月没有销项,进项有2000,应该怎么做分录。借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税2000 贷:应交税费—应交增值税—进项税额2000。借:应交税费—未交增值税2000 贷应交税费—应交增值税—进项税额2000。对不对?

84784990| 提问时间:2017 04/02 09:33
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84784990
金牌答疑老师
职称:中级会计师、注册税务师
刚才最后一笔写错了,是借:应交税费—未交增值税2000,贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税2000
2017 04/02 09:36
84784990
2017 04/02 10:33
那如果销项为1200进项为1800时怎么做账?
84784990
2017 04/02 10:35
是不是借:应交税费—应交增值税—销项税额1200,贷:应交税费—应交增值税—进项税额1200。600元就不做账了?
方老师
2017 04/02 10:26
当月进项大于销项,月底不需要进行会计处理。
方老师
2017 04/02 10:41
当月进项大于销项,月底不需要进行会计处理。 月底不用处理。 如果你每月都结转增值税可以这么处理
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