问题已解决
老师你好,以前年度航天服务费抵扣时分录记错了 付款时 借:管理费用 280 贷:银行存款280 抵扣时 借:应交税金-未交增值税280 贷:营业外收入 280 像这种情况该如何调整呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,学员,这个跨年了吗,学员
2022 03/20 19:21
84785029
2022 03/20 19:27
是的,跨年了
冉老师
2022 03/20 19:36
抵扣时 借:应交税金-未交增值税280
贷:其他收益280
84785029
2022 03/20 19:41
老师,是红冲之前年度错误分录再做您上笔分录吗?
冉老师
2022 03/20 19:41
你好,学员,是的,学员