问题已解决

老师你好,以前年度航天服务费抵扣时分录记错了 付款时 借:管理费用 280 贷:银行存款280 抵扣时 借:应交税金-未交增值税280 贷:营业外收入 280 像这种情况该如何调整呢?

84785029| 提问时间:2022 03/20 19:21
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,这个跨年了吗,学员
2022 03/20 19:21
84785029
2022 03/20 19:27
是的,跨年了
冉老师
2022 03/20 19:36
抵扣时 借:应交税金-未交增值税280 贷:其他收益280
84785029
2022 03/20 19:41
老师,是红冲之前年度错误分录再做您上笔分录吗?
冉老师
2022 03/20 19:41
你好,学员,是的,学员
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