问题已解决

老师,由于我我们和别家公司共用一个电表,电力局发票开给我们,我是我们先垫付的, 然后别家企业是我们开给他们增值税专用发票,再付钱给我们。我们给他们开票和收钱,怎么做账

84785005| 提问时间:2022 03/21 09:34
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,这个你开给他们的,是要确认收入了 ,你开的是哪方面的票了。
2022 03/21 09:40
84785005
2022 03/21 09:48
增值税专用发票
刘艳红老师
2022 03/21 09:52
你确认收入,按收入的做账务处理就行了。
84785005
2022 03/21 10:17
做营业外收入吗
刘艳红老师
2022 03/21 10:20
可以计到其他业务收入。
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