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请问我们给员工发了一批月饼账上计入福利费500元,当月员工工资是假设是1万,那这个福利费是要合并到工资报个税的话,这个分录怎么写?

84785015| 提问时间:2022 03/21 10:47
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,你这个分录你可以借管理费用-福利费,然后,贷应付职工薪酬-福利费, 借应付职工薪酬-福利费,贷银行存款。
2022 03/21 10:48
84785015
2022 03/21 10:50
可是原来我计提工资是1万,借:管理费用-工资, 贷:应付职工薪酬1万,实际发放的时候:借:应付职工薪酬1万,贷 :银行存款1万 如果加上这个500元的福利费,是会产生10元的个税,那这个10元的个税做在哪里?
李霞老师
2022 03/21 10:54
你这样做,你在发放工资的时候 借应付职工薪酬 贷,银行存款 贷应交税费-应交个人所得税,然后 借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款
84785015
2022 03/21 10:56
借应付职工薪酬后面是工资吗? 贷,银行存款
李霞老师
2022 03/21 10:59
嗯,你好同学,这里你可以可以是工资,然后也是应付职工薪酬,福利费你要单独计提,这两个块儿的工资就是工资,福利费就是福利费,但是你发放的时候,你借方可以写两行,就是一第一行是应付工职工薪酬工资,第二行是应付职工薪酬福利。
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