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以前年度有一笔收入多记了10元,现在要调整,应该怎么写分录呢
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速问速答你好,以前年度有一笔收入多记了10元,现在的调整分录是
借:以前年度损益调整—主营业务收入 10,贷:相关科目 10
2022 03/21 11:00
84784966
2022 03/21 11:01
之前一起计提的增值税呢?
邹老师
2022 03/21 11:02
你好,之前增值税也多确认了?
84784966
2022 03/21 11:05
是的,之前是(借:预收100万,贷:主营收入970873.79;应交增值税29126.21)
其实应该是预收999990元,但是已经跨年结转了,所以不知道怎么写具体的分录。
邹老师
2022 03/21 11:08
你好,现在的调整分是
借:以前年度损益调整—主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷:预收账款 10
84784966
2022 03/21 11:09
麻烦再问下,开票的时候限额10万,这个10万是含税还是不含税的啊?
邹老师
2022 03/21 11:09
你好,开票的时候限额10万,这个10万是不含税的金额
84784966
2022 03/21 11:10
好的,谢谢
邹老师
2022 03/21 11:11
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。