问题已解决
代缴电费,给别人开具电费发票,是其他业务收入,那结转的时候是其他业务成本,这个其他业务成本的金额就是其他业务收入的金额吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,如果没有利润的话是这个的。
2022 03/21 11:45
84785046
2022 03/21 11:46
摘要怎么写?
84785046
2022 03/21 11:46
借:其他业务成本,贷写什么?
郭老师
2022 03/21 11:49
你好,你支付给电力局的就是借其他业务成本贷银行存款。支付电费。
84785046
2022 03/21 11:57
支付给电力局是统一扣款在我单位的,由我单位一起支付
郭老师
2022 03/21 11:57
好,那就是借其他业务成本,贷银行存款,这个就是你的成本。
84785046
2022 03/21 12:01
是这样吗?
郭老师
2022 03/21 12:03
你好是的,是这么做的。
84785046
2022 03/21 12:12
如果这样的话,应付账款-电力局的余额就不对了
84785046
2022 03/21 12:13
是不是呢????
84785046
2022 03/21 12:15
有点糊涂了,搞不清楚
郭老师
2022 03/21 12:16
好,这个应付账款是不是你们单位自己使用的那一部分?
郭老师
2022 03/21 12:16
你们单位有没有自己用的?
84785046
2022 03/21 12:17
这个应付账款是 我们单位和另一家一起的
郭老师
2022 03/21 12:19
你好,那你的银行存款不就不对啦?
郭老师
2022 03/21 12:19
那你还贷银行存款,你实际也没有支付这些
84785046
2022 03/21 12:20
实际支付的啊
84785046
2022 03/21 12:21
我们帮另一家支付了
郭老师
2022 03/21 12:24
借应付账款贷,银行存款,这个是你支付给电力局的,
然后你们单位自己使用的,借管理费用
开了发票的,借主营业务成本
贷应付账款
支付给电力局一共多少钱?自己使用的那一部分是多少钱?
84785046
2022 03/21 12:27
是不是应该做,借:其他业务成本7964.6贷:其他应收款-天鑫
郭老师
2022 03/21 12:34
对的是的,是这么做的。