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老师您好,汇缴清算时业务招待费怎么调增?比如,100万收入,招待费限额是5000元,发生招待费6000元,那调增是多少元? 如果发生招待费4000元?

84784985| 提问时间:2022 03/22 00:59
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
扣除限额5000*60%=3000 1000000*0.005=5000纳税调增5000-3000=2000
2022 03/22 03:12
84784985
2022 03/22 03:32
老师,不是6000*60%=3600 5000-3600=1400吗?这是发生6000元的招待费时的调增, 那发生4000元时的招待费怎么算的?
暖暖老师
2022 03/22 06:36
不是的,是按照实际发生额的60%和收入千分之五谁小按谁扣除
暖暖老师
2022 03/22 06:36
一样的计算道理的这里 4000*60%=2400 1000000*0.005=5000 只能扣除2400纳税调增4000-2400=1600
84784985
2022 03/22 07:07
老师先谢谢啦!在问个问题21年购入的固定资产(汽车)可以一次性计提折旧吗?不需要考虑残值吧?
84784985
2022 03/22 07:23
在有如果公司有5辆车,合计600万了,按500万一次性进费用可以吗?
暖暖老师
2022 03/22 07:27
可以的,现在还可以一次性扣除
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