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老师你好收到的增值税电子普通发票(汽车加油票)账务怎么处理呢,税率那里是13%,这个是属于专票吗?

84785042| 提问时间:2022 03/22 11:11
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是普通发票的价税,合计做账就可以了,抵扣不了增值税。
2022 03/22 11:12
84785042
2022 03/22 11:16
我们公司名下没有车,但是法人把加油票拿 来报销了,这个可以吗
郭老师
2022 03/22 11:17
有租赁关系,有租赁合同的可以啊,需要给你们开租赁发票。
84785042
2022 03/22 11:20
没有租赁关系。因为有2个股东,应该法人不会和公司签这个租赁合同的
郭老师
2022 03/22 11:21
那不可以的,与车相关的做不了。
郭老师
2022 03/22 11:21
。《江苏省地方税务局关于发布〈企业所得税税前扣除凭证管理办法〉的公告》(苏地税规〔2011〕13号)第二十四条规定,企业员工将私人车辆提供给企业使用,企业应按照独立交易原则支付租赁费,以发票作为税前扣除凭证。应由个人承担的车辆购置税、车辆保险费等不得在税前扣除。
84785042
2022 03/22 11:48
那这个发票我可以记账,做账务处理吗?
郭老师
2022 03/22 11:49
不可以的,做不了的
84785042
2022 03/22 11:59
但是通过对公户报销给法人了
郭老师
2022 03/22 12:01
做福利费里面的需要交个税。
84785042
2022 03/22 14:15
能做到其他应收吗
郭老师
2022 03/22 14:17
可以的,可以这么做的。
84785042
2022 03/22 14:18
或者我就做管理费用-加油费 次年汇算清缴时调增这个金额
郭老师
2022 03/22 14:21
可以的,可以这么做的,那你用其他应收款做什么。
84785042
2022 03/22 14:49
好的,那我就不做其他应收了,就做管理费用-加油费,次年汇清缴时调增这个金额
郭老师
2022 03/22 14:50
可以的,可以这么做的。
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