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你好老师,15年专票做进项税额转出,已交税,税局要求做企业所得税更正,要求转出成本,更正所得税是不是把这张票的不含税金额转出,转到销售,就是这张发票税局视作销售,产生利润交企业所得税。我这样理解对不对

84785017| 提问时间:2022 03/22 11:26
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 把这张票的不含税金额转出,做到成本或者费用
2022 03/22 11:27
84785017
2022 03/22 11:48
这张发票15年不含税金额我已计入成本,现在税务局要求成本转出,更正所得税,我的意思是在企业所得税成本栏里减掉这张不含税金额,把它放到收入里对不,就是这张发票视作销售收入了
小菲老师
2022 03/22 11:50
同学,你好 就是成本不能抵扣,在企业所得税汇算清缴的时候,把这个金额调增
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