问题已解决

老师,我们从3月份开始用的财务软件,录入的期初数,后发现期初数有变动,比如应收账款期初是100,后来发现应该是300,如何调整过来呢,应该怎么做分录

84784949| 提问时间:2022 03/22 13:20
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大老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
您好同学 当初期初录错了,报表是平的吗
2022 03/22 13:22
84784949
2022 03/22 13:23
录了期初,以前的账软件上没有,就是这个月的数,不知道怎么做分录了
大老师
2022 03/22 13:26
如果是这个月的直接做账就行呢,如果不是这个月的,就是期初录错的问题,那你得找个另外一个科目跟他匹配呢,会计的借贷相平的,只有一个科目没法调账啊,而且业务是啥老师也不清楚,没法告诉你怎么调呢同学
84784949
2022 03/22 13:47
本来2月份的账应该在2月末的时候就知道准确数了,因为个别家有调整,比如应收a家的到2月末挂了100,到3月份给出了2月份挂账的具体数是300,可是我这边3月期初数已经录进去了,没办法修改了,怎么做分录调整一下呢
大老师
2022 03/22 13:51
同学您好 根据你的进一步描述,老师可以认为是销售东西确认收入形成的应收账款,金额不大的话,可以补一个确认收入的凭证就行了,也不涉及跨年,借应收200贷主营业务收入 应交税费-销项税
84784949
2022 03/22 13:55
嗯,如果应收是100,实际少,应该怎么写分录呢
大老师
2022 03/22 13:58
您好同学,冲一下就行的
84784949
2022 03/22 13:58
做相反的分录吗老师
大老师
2022 03/22 13:59
您好同学 是的 做相反的分录就行
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