问题已解决

已经抵扣的发票,客户税号开错了,如何在红字信息表

84784951| 提问时间:2022 03/22 15:03
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,购买方能认证吗?
2022 03/22 15:05
84784951
2022 03/22 15:07
可以认证,我已经抵扣去了
84784951
2022 03/22 15:08
次月才发现税号错了
郭老师
2022 03/22 15:09
你好,这个基本上不可能的 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
84784951
2022 03/22 15:11
是不是把红字信息表给客户就行
郭老师
2022 03/22 15:13
好对的是的是这么做的。
郭老师
2022 03/22 15:13
如果对方下载不了的话,你还需要给他一个电子版的。
84784951
2022 03/22 15:21
就是这样吗
郭老师
2022 03/22 15:22
是的是的,是这么做的。
84784951
2022 03/22 15:23
好的,信息表不需要寄给客户的吧
郭老师
2022 03/22 15:25
你好,信息表纸质的需要给对方的。
84784951
2022 03/22 15:28
还需要其它的吗
84784951
2022 03/22 15:28
还需要其他的发
郭老师
2022 03/22 15:29
好,其他的不需要的。
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