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我们公司去年12月份开了一张10万元的发票,今年1月份红冲了,去年有计提了成本10万也结转了,那1月份的分录我应该怎么做呢

84785015| 提问时间:2022 03/22 15:29
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2022 03/22 15:30
84785015
2022 03/22 16:07
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款,请问老师,这个是填负数吗 12月开的是服务的发票,12月计提的成本也是人工费,这个怎么冲减呢
邹老师
2022 03/22 16:07
你好 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 没有特别说明的情况下,金额都是正数 服务收入,服务成本冲销分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:劳务成本 ,贷:主营业务成本
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