问题已解决
我们公司去年12月份开了一张10万元的发票,今年1月份红冲了,去年有计提了成本10万也结转了,那1月份的分录我应该怎么做呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2022 03/22 15:30
84785015
2022 03/22 16:07
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款,请问老师,这个是填负数吗
12月开的是服务的发票,12月计提的成本也是人工费,这个怎么冲减呢
邹老师
2022 03/22 16:07
你好
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
没有特别说明的情况下,金额都是正数
服务收入,服务成本冲销分录是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:劳务成本 ,贷:主营业务成本