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老师,应收账款贷方有余额,怎么冲平,对方联系不上,做营业外收入吗?报增值税的时候怎么填写
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速问速答你好,你给对方提供了货物或者是服务吗?
2022 03/22 16:17
84784982
2022 03/22 16:28
经营不善,把一些设备卖给他们了,收到1万块钱,当时做的借银行,贷应收
郭老师
2022 03/22 16:29
借固定资产清理
累计折旧,
贷固定资产,
借应收
贷固定资产,清理应交税费应交增值税销项。
郭老师
2022 03/22 16:30
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
84784982
2022 03/22 16:36
老师,是这样的,我们去年因为经营不好,变卖了一些固定资产,去年我已经做了固定资产清理。(借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,)对方当时只给我们1万块,还有2万没有给,我当时做的分录,是借银行1万,贷应收1万,也没开票,也没记收入,做的往来,事情过去了半年,对方联系不上了,我们收不到另外的钱,也不需要我开之前发票,我的应收账款还贷方挂1万,请问老师,该怎么处理,怎么做会计分录,需要交税吗
郭老师
2022 03/22 16:37
你好,需要的,你需要正常交增值税的。
84784982
2022 03/22 16:47
老师,现在我不会做会计分录了,也不知怎么交税了,您看我上述所做的账,应该怎么接下来做账,或者改账,会计分录怎么做,
郭老师
2022 03/22 16:49
借应收账款
贷固定资产清理
应交税费,应交增值税销项,
借固定资产清理贷营业外收入。
84784982
2022 03/22 17:04
固定资产已经清理过了老师,,清理完了,借营业外支出,贷固定资产清理,去年就做完了,,
84784982
2022 03/22 17:04
现在怎么做,现在就是应收账款,贷1万,怎么处理
郭老师
2022 03/22 17:07
你好,你不是没有做第二部吗?现在补上。
郭老师
2022 03/22 17:07
因为你没有交增值税,没有申报增值税,现在需要补上的。
84784982
2022 03/22 17:13
那固定资产清理已经结转完毕了,我能做,借应收账款,贷营业外收入,应交税费吗,,就是不涉及固定资产清理,可以吗
郭老师
2022 03/22 17:13
可以的,可以这么做的。