问题已解决
老师,我们以前年度确认了未开票收入,现在把这部分未开票收入开具发票了,该如何做账?
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速问速答红冲无票收入,然后再做发票的就可以的
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费应交增值税销项负数
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项。
2022 03/23 08:12
84785042
2022 03/23 08:16
谢谢老师
郭老师
2022 03/23 08:16
不用客气,工作愉快。